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天津市交通教育培訓中心 |
文章來源:發(fā)布時間:2024-03-11 |
目 錄 第一部分 概 況 一、主要職責 二、機構設置情況 第二部分 2024年部門預算情況說明 一、關于收支總體情況表的說明 二、關于收入總體情況表的說明 三、關于支出總體情況表的說明 四、關于財政撥款收支總體情況表的說明 五、關于一般公共預算支出情況的說明 六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明 七、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明 八、關于政府性基金預算支出情況表的說明 九、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明 十、其他重要事項的情況說明 第三部分 名詞解釋 第四部分 2024年部門預算表 一、部門收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表 六、一般公共預算基本支出情況表 七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表 八、政府性基金預算支出情況表 九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表 十、項目支出表 十一、關于空表的說明 第一部分 概 況 一、主要職責 天津市交通教育培訓中心成立于 1996 年,隸屬于天津市交通(集團)有限公司,自收自支事業(yè)單位。業(yè)務范圍為:教育教學理論、 職業(yè)教學研究、開發(fā)、培訓、咨詢服務,相關學歷教育、繼續(xù)教育、教學培訓、學術交流等項業(yè)務。目前從事的業(yè)務有:道路運輸從業(yè)資格危險品運輸及押運員初領證培訓;內河船員培訓;機關事業(yè)單位駕駛員培訓、會計繼續(xù)教育培訓、工程類職稱培訓及安全標準化考評工作。 二、機構設置情況 天津市交通教育培訓中心內設 6 個職能處室;下轄0個預算單位。 第二部分 2024年部門預算情況說明 一、關于收支總體情況表的說明 按照綜合預算的原則,天津市交通教育培訓中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入0萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入200萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入200萬元、上年結轉結余0萬元;支出包括:一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出343.9萬元、社會保障和就業(yè)支出40.8元、衛(wèi)生健康支出15.3萬元。天津市交通教育培訓中心2024年收支總預算400萬元。 二、關于收入總體情況表的說明 天津市交通教育培訓中心2024年部門預算收入400萬元,與2023年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是我單位為自收自支單位,業(yè)務、人員無變化,預算與上年持平。其中:上年結轉結余0萬元,占0%;一般公共預算0萬元,占0%;政府性基金預算0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預算0萬元,占0%;財政專戶管理資金0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入200萬元,占50%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入200萬元,占50%。 三、關于支出總體情況表的說明 天津市交通教育培訓中心2024年支出預算28.9萬元,與2023年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是我單位為停止經(jīng)營狀態(tài),人員無變化,預算與上年持平。其中:基本支出28.9萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。 四、關于財政撥款收支總體情況表的說明 天津市交通教育培訓中心2024年財政撥款收入預算0萬元,與2023年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是自收自支單位無財政撥款。收入包括:一般公共預算撥款收入0萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元、上年財政結轉結余0萬元。2024年財政撥款支出預算0萬元,與2023年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是自收自支單位無財政撥款。支出包括:一般公共服務支出0 萬元、公共安全支出0萬元。 五、關于一般公共預算支出情況表的說明 (一)總體情況。 天津市交通教育培訓中心2024年一般公共預算支出0萬元,與2023年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是自收自支單位無一般公共預算支出。 六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明 天津市交通教育培訓中心一般公共預算基本支出0萬元,與2023年預算相比增加(減少)0 萬元,主要原因是自收自支單位無一般公共預算基本支出。 七、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排0萬元,與2023年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。具體情況: 一、2024年因公出國(境)費預算0萬元,與2023年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。 二、2024年公務用車購置及運行費預算0萬元,其中公務用車運行費0萬元,與2023年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費;公務用車購置費0萬元,與2023年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。 三、2024年公務接待費預算0萬元,與2023年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。 八、關于政府性基金預算支出情況表的說明 2024年天津市交通教育培訓中心預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。 九、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明 2024年天津市交通教育培訓中心預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算預算安排的支出。 十、其他重要事項的情況說明 (一)機關運行經(jīng)費。 本單位2024年未安排機關運行經(jīng)費預算。 (二)政府采購情況。 本單位2024年未安排政府采購預算。 (三)國有資產(chǎn)占用情況。 截至2023年7月底,本部門各單位共有車輛 3 輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車 3 輛,其他用車主要包括 公務車 。單價(賬面原值)100萬元以上的設備0臺(套) (四)預算績效情況說明。 本部門2024年實行績效目標管理的項目0個,涉及預算金額 0萬元。 第三部分 名詞解釋 1.部門預算。是指主管預算部門依據(jù)相關法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。 2. 機關運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 第四部分 2024年部門預算表 一、《部門收支總體情況表》 二、《部門收入總體情況表》 三、《部門支出總體情況表》 四、《財政撥款收支總體情況表》 五、《一般公共預算支出情況表》 六、《一般公共預算基本支出情況表》 七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》 八、《政府性基金預算支出情況表》 九、《國有資本經(jīng)營預算支出情況表》 十、《項目支出表》 十一、關于空表的說明 1.本單位2024年財政撥款收支總體情況表為空表。 2.本單位2024年一般公共預算支出情況表為空表。 3.本單位2024年一般公共預算基本支出情況表為空表。 4.本單位2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。 5.本單位2024年政府性基金預算支出情況表為空表。 6.本單位2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。 7.本單位2024年項目支出表為空表。 |
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